风险、监管与合规委员会协助董事会履行其在两个关键领域的监督职责:(1) 专业实践、法律和监管合规以及事务所的道德和合规计划;(2) 与上述领域相关的内部审计职能。该委员会还负责监督事务所以最高的道德、诚实和正直标准开展业务,遵守事务所的行为准则、政策、程序和适用法律、法规和专业标准。它还监督整个事务所一致推广和实施道德和合规计划和政策,由董事会进行监督。此外,该委员会确保管理层对不当行为或不遵守事务所的行为准则、政策、程序和适用法律、法规和专业标准的行为采取适当的行动。
本文件中提及的所有产品名称均为其各自所有者的商标或注册商标,仅供识别之用。德勤会计师事务所不对本文件中定义的供应商或其他系统或技术的功能或技术负责。本文件中的“德勤”是指德勤会计师事务所的子公司德勤会计师事务所。请参阅 http://www.deloitte.com/us/about 以了解我们法律结构的详细描述。根据公共会计的规则和规定,某些服务可能无法提供给鉴证客户。
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德勤咨询有限责任公司于 2003 年在特拉华州成为一家有限责任合伙企业。其董事长兼首席执行官为 Dan Helfrich。其董事会拥有对德勤咨询有限责任公司的管理、实践和事务的一般权力和监督权,并制定其各种政策。德勤咨询有限责任公司是德勤会计师事务所的子公司,后者也是在特拉华州注册的有限责任合伙企业。德勤会计师事务所的领导人包括首席执行官 Jason Girzadas 和董事会主席 Lara Abrash。德勤会计师事务所还拥有一个董事会,对德勤会计师事务所的管理、实践和事务拥有一般权力和监督权,并制定其各种政策。德勤咨询有限责任公司在华盛顿州注册,统一商业识别码 (UBI) 编号为 602-356-799,州供应商 (SWV) 编号为 SWV0093122。
委员会鼓励注册会计师和注册会计师事务所谨慎考虑提供 BOI 报告服务。注册会计师和注册会计师事务所必须妥善管理与此类业务相关的风险。在咨询了美国注册会计师协会 (AICPA) 后,委员会得出结论,BOI 报告服务似乎不属于鉴证服务类别,这意味着它们不受同行评审。
在回应第四部分时,最近一期审计的总审计小时数应包括以下审计小时数:(1)财务报表审计;(2)根据《会计准则第4105号——中期财务信息审核》进行的审核;以及(3)根据《会计准则第2201号——与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计》进行的财务报告内部控制审计。以下人员的身份和工作时长无需披露,也不应计入最近一期审计的总审计时长:(1)业务质量审阅人员;(2)根据美国证券交易委员会《实务》第 1000.45 节附录 K 进行审阅的人员;(3)本公司聘用而非雇用的专家;(4)对发行人拥有采用权益法核算的投资的实体进行审计的会计师事务所;(5)在管理层或审计委员会指导下工作并直接协助财务报告内部控制审计的内部审计师、其他公司人员或第三方;(6)直接协助财务报表审计的内部审计师。其他会计师事务所以外的实体在审计中工作的时间也计入总审计时长,并应根据哪家会计师事务所委托和指导相关工作在本公司和参与审计的其他会计师事务所之间进行分配。
3.1 组织机构 9 3.2 董事、监事、总经理、副总裁、副总经理助理、部门及分支机构负责人情况 12 3.3 董事、监事、总经理、副总裁报酬情况 20 3.4 公司治理 25 3.5 会计师事务所服务费用 65 3.6 更换会计师事务所 66 3.7 应披露过去一年内在聘任的会计师事务所或其关联方任职的公司董事长、总经理、财务或会计负责人的姓名及职务,以及3.8 董事、监事、高管人员、持股 10% 以上股东持股变动情况 67 3.9 前十名股东之间的关联关系、配偶、二等亲属关系 68 3.10 公司、公司董事、监事、高管人员及公司直接或间接控制的企业持有同一企业的股份情况 69
为了履行职责,管理层已制定并继续维持以公司行为和道德标准为依据的内部控制系统,这些标准已在书面政策中规定,以确保财务信息的可靠性并保护公司资产。公司合并财务报表和财务报告内部控制的有效性均受独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所的审计,其报告如下。普华永道会计师事务所是经董事会审计和风险管理委员会推荐由股东任命的独立注册会计师事务所,已对截至 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日的合并资产负债表以及截至 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日年度的相关合并收益、综合收益、权益变动和现金流量表以及截至 2024 年 9 月 30 日的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计。