本演示文稿包含基于当前期望,估计,预测和预测未来绩效的前瞻性陈述,该陈述基于管理层的判断,信念,当前趋势和预期的产品性能。这些前瞻性陈述包括但不限于与NAPCO Security Technologies,Inc。(“公司”)业务的增长驱动因素有关的陈述,例如学校安全产品和经常性的收入服务;潜在的市场机会;我们经常出现的服务收入产品对客户和经销商的好处;我们控制支出和成本的能力;以及预期的重复服务收入的年度运行率。前瞻性陈述涉及风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有实质性不同。这些因素包括但不限于我们的SEC申请中描述的此类风险因素,包括我们关于10-K表格的年度报告和表格10-Q的季度报告。其他未知或不可预测的因素或基本假设随后证明是不正确的,可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果有实质性差异。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的期望是合理的,但我们不能保证未来的结果,活动水平,绩效或成就。您不应对这些前瞻性陈述不依赖。本演示文稿还包含独立各方和我们提供的估计和其他统计数据。实际结果与估计值有所不同,这种变化可能是重要的。管理基于所有估计,即根据本演讲之日起,以将来可能发生的最佳判断事件。是否可以实现此类估计,取决于公司实现其整体业务目标和资金的可用性。此外,除了法律要求外,公司和任何其他人都不承担本演示文稿中包含的前瞻性陈述的准确性和完整性的责任。本演示文稿中提供的所有信息仅在制作之日起,除非另有说明,否则我们不承担更新此类信息的义务,除非适用法律规定。
证券销售净实现收益(损失) 13.7 196.5 614.3 证券净持有期收益(损失) 348.4 (2,100.1) 899.9 收益中确认的净减值损失 (9.0) (8.6) (5.0) 证券净实现收益(损失)总额 353.1 (1,912.2) 1,509.2 费用及其他收入 889.1 722.1 691.8 服务收入 310.1 299.3 271.4 总收入 62,108.5 49,610.7 47,702.0 费用 损失和损失调整费用 45,654.6 38,122.7 33,627.6 保单获取成本 4,665.1 3,917.0 3,712.8 其他承保费用 6,241.5 5,859.6 5,654.7 投资费用 26.2 24.3 25.5 服务费用 349.0 296.7 252.8 利息费用 268.4 243.5 218.6 商誉减值 0 224.8 0 总费用 57,204.8 48,688.6 43,492.0 净利润
2024 年 4 月,“全球领先的语音和数据卫星通信提供商”铱星通信公司 (Iridium Communications Inc.) 完成了对 Satelles, Inc 的收购,后者是一家安全、有弹性的低地球轨道 (LEO) 时间和位置信号的提供商。铱星之前拥有 Satelles 约 20% 的所有权,剩余部分以 1.15 亿美元收购,并“通过附加在其现有定期贷款上融资”。Satelles 现称为铱星® 卫星时间和定位 (STL),其目的是通过使用不需要使用室外天线的小型、低成本硬件,更容易保护“GPS 和其他依赖 GNSS 的系统的时间同步应用程序免受欺骗等漏洞的攻击”。这是铱星的首次收购,他们预计到 2030 年,铱星 STL 每年将产生超过 1 亿美元的服务收入。
报告期内,公司实现营业收入 4.3% 增长,服务收入同比增长 4.3%,增速高于行业;盈利能力持续增强,净利润同比增长 8.2%,增速高于收入增幅,净利润率同比提升 0.4 个百分点;股东回报持续提升,ROE 同比提升 0.2 个百分点;电信云迈向智能云新阶段,保持快速增长,收入达到 552 亿元,服务收入贡献率 22.4%,市场领先地位继续巩固和提升。公司加快提升智能服务能力,用户满意度和口碑优势进一步巩固和提升。幻灯片 7:科技创新迈上新台阶公司聚焦网、云、云网融合、人工智能、量子&安全四大技术方向,完成科技创新和研发体系 RDO 布局。科技创新和研发投入持续增加,研发费用同比增长12.5%,科研团队建设加快,科技专家和人才“雁阵”数量突破1万人,研发人员数量接近3.8万人,较2023年底增长15%以上。公司科技创新能力不断提升,被评为2023年度中央企业科技创新突出贡献企业,在4个根技术方向取得突破,被认定为多项前沿技术原创技术来源,牵头组建云计算、量子通信、下一代光网络等创新联盟,2个项目荣获国家科技进步一等奖。幻灯片 8:构建领先的“熙让”一体化智能计算服务能力 公司构建领先的“熙让”一体化智能计算服务体系与能力,打造算力、平台、数据、模型、应用五位一体的智能计算云能力体系,全面开放生态合作,为客户提供“用得上、用得起、用得好”的智能计算服务。“熙让”一体化智能计算平台凭借强大的计算网络调度、高效的异构计算、一站式服务等优势,突破多项关键技术。
1 在总流失前加入订阅基数的新车辆跟踪单元订阅量 2 订阅集团车队跟踪服务的车辆跟踪单元数量,包括已开始或已承诺支付订阅费但等待安装的单元 3 与车队订阅基数相关的客户数量 4 新车辆跟踪单元订阅量减去订阅基数的增加量,以平均订阅基数的百分比表示 5 年末订阅基数的年度数据服务收入(未扣除递延收入),包括已开始或已承诺支付订阅费但等待安装的单元收入,全部以固定汇率计算 6 计入递延收入前的已开票订阅费用 7 车队总收入(参见战略报告:财务回顾、财务概览) 8 基数平均订阅价格的年度下降幅度,以年初平均订阅价格的百分比表示,全部以固定汇率计算
水泥及熟料销量(千吨) 388,795 391,248 -0 .6% 商品混凝土销量(千立方米) 111,527 111,803 -0 .2% 混凝土骨料销量(千吨) 78,907 52,384 50 .6% 石膏板销量(百万平方米) 2,015 1,966 2 .5% 玻璃纤维纱销量(千吨) 2,884 2,478 16 .4% 风电叶片销量(兆瓦) 17,322 10,829 60 .0% 工程服务收入(人民币百万元) 39,915 40,376 -1 .1% 水泥及熟料平均售价(人民币每吨) 320.9 332 .7 -3 .5% 商品混凝土平均售价(元/立方米) 458.6 464 .3 -1 .2% 混凝土骨料平均售价(元/吨) 50.0 59 .1 -15 .4% 石膏板平均售价(元/平方米) 5.28 5 .45 -3 .1% 玻璃纤维纱平均售价(元/吨) 4,650 4,890 -4 .9% 风电叶片平均售价(元/兆瓦) 761,844 657,180 15 .9%
水泥及熟料销量(千吨) 388,795 391,248 -0 .6% 商品混凝土销量(千立方米) 111,527 111,803 -0 .2% 混凝土骨料销量(千吨) 78,907 52,384 50 .6% 石膏板销量(百万平方米) 2,015 1,966 2 .5% 玻璃纤维纱销量(千吨) 2,884 2,478 16 .4% 风电叶片销量(兆瓦) 17,322 10,829 60 .0% 工程服务收入(人民币百万元) 39,915 40,376 -1 .1% 水泥及熟料平均售价(人民币每吨) 320.9 332 .7 -3 .5% 商品混凝土平均售价(元/立方米) 458.6 464 .3 -1 .2% 混凝土骨料平均售价(元/吨) 50.0 59 .1 -15 .4% 石膏板平均售价(元/平方米) 5.28 5 .45 -3 .1% 玻璃纤维纱平均售价(元/吨) 4,650 4,890 -4 .9% 风电叶片平均售价(元/兆瓦) 761,844 657,180 15 .9%
我认为,我们在 2023 年的表现继续证明了我们在过去五年中建立的规模化和多元化平台的实力。尽管市场条件严峻,中端市场整体并购活动较 2022 年下降 32%,但我们的咨询服务收入仅下降 9%,凸显了我们取得的市场份额增长。同样,2023 年,我们从市值低于 50 亿美元的公司获得的股权融资收入增长了 46%,而市场费用池增长了 17%。这种相对优异的表现向我表明,我们将继续执行我们的长期战略,即建立一个差异化的市场领先特许经营平台,在所有市场条件下为我们的客户提供专业知识和价值。我还认为,我们在过去两年中表现出的稳健执行力和运营纪律使我们能够在市场变得更加宽松时利用这些优势,并继续为您(我们的股东)创造长期价值。
摘要:随着可再生能源份额的增加,电网频率变得更加不稳定。因此,电网平衡服务在未来将变得更加重要。专用设备可以安装在海上风电场与陆地输电网连接点附近。在那里,它们可以用来减弱功率变化、减少拥堵并提供电网平衡。这些辅助服务的提供可以创造可观的额外经济收入。在本研究中,针对比利时输电系统的具体情况,研究了通过 25 MW 大型氢电解器提供初级储备。根据技术经济模型分析了频率控制储备 (FCR) 提供的收益,包括资本成本、运营成本、产生的氢气和氧气产品的收入以及辅助服务收入。收入在很大程度上取决于合同功率带。因此,它经过优化以获得最大收入。结果表明,提供 FCR 可以创造可观的额外收入。因此,大型电解器可以成为将过剩的可再生能源转化为绿色气体同时为电网提供支持的良好选择。
• 收入未达标 290 万英镑是由于目前预计外科私人患者收入缺口为 350 万英镑,这是由于私人吞吐量未达到目标水平。预计精神健康和中级护理的长期护理福利收入未达标 80 万英镑,部分原因是 Sandybrook 的病床关闭 40 万英镑,其余部分是由于将历史发票更正回 2021 年,现已与 CLS 进行了核对。社会护理和 CLS 正在进一步合作,以改善该领域的长期护理收入。非临床支持服务也未达标 50 万英镑,主要是由于洗衣收入增加延迟(目前情况正在改善)以及停止向 CYPES 提供学校膳食。这些压力被英国健康教育部医疗主任收入 90 万英镑的非经常性超额回收和医疗服务收入目标 50 万英镑的超额完成所抵消。