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该过程在内部审计的指导下进行监控和评估,而外部审计团队则在审计过程中涵盖关键控制和会计事项。其他级别的外部保证在需要时获得。董事会和审计委员会评估了截至 2022 年 6 月 30 日止年度的控制有效性,主要通过管理层自我评估流程,包括高级管理层的正式确认,并考虑了内部审计、外部审计和其他保证提供者的报告。合并财务报表在所有重大方面公允地反映了我们截至本期间的财务状况、经营成果和现金流量。
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