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公司已经建立了一个定义明确的风险管理过程,其中识别,分析和评估各种风险,衡量此类风险的可能影响,制定降低风险策略以及对同一风险的实施,以结构化的方式进行。尽管无法完全消除与业务相关的各种风险,但要尽最大努力将这种风险的影响最小化对公司运营的影响。公司还将在全面进行各种活动,以确保业务运营旨在实现既定的组织目标,并最佳利用资源。除了这些内部控制程序外,还在运营一个定义明确且建立的内部审计系统,以独立审查和加强这些控制措施,这是由知名的特许会计师公司执行的。公司的审计委员会定期审查内部审计师的报告,并建议采取行动以进一步改善内部控制。

年度报告2023-24

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