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独立审计师报告 致 AXA XL Reinsurance Ltd 董事会 意见 我们审计了 AXA XL Reinsurance Ltd 及其子公司(“公司”)的随附合并财务报表,包括截至 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况表,以及截至 2021 年 12 月 31 日年度和 2020 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日期间的相关合并损益表、综合收益表、权益变动表和现金流量表,包括相关附注(统称为“合并财务报表”),如合并财务报表附注 2 所述,这些报表是根据欧盟采用的国际财务报告准则编制的。我们认为,随附的合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及截至 2021 年 12 月 31 日止年度和 2020 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日期间的经营成果和现金流量,符合欧盟采用的国际财务报告准则。意见基础我们根据美国公认审计准则 (US GAAS) 进行了审计。我们在这些准则下的责任在《审计师对合并财务报表审计的责任》中进一步描述

AXA XL REINSURANCE LTD - 2021 年财务报表

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