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年度内部审计计划的制定考虑到了管理局活动的特点和相对风险,并支持编制年度治理声明。已规划并开展工作以获取足够的证据,以合理保证内部控制系统有效运行。2023 年 3 月,资源、审计和绩效委员会审议了 2023-24 年度内部审计计划。该计划是根据内部审计自身对风险和重要性的评估以及与管理层的协商制定的,以确保其与组织面临的关键风险保持一致。

内部审计报告及意见 2023-24

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