为了履行职责,管理层已制定并继续维持以公司行为和道德标准为依据的内部控制系统,这些标准已在书面政策中规定,以确保财务信息的可靠性并保护公司资产。公司合并财务报表和财务报告内部控制的有效性均受独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所的审计,其报告如下。普华永道会计师事务所是经董事会审计和风险管理委员会推荐由股东任命的独立注册会计师事务所,已对截至 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日的合并资产负债表以及截至 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日年度的相关合并收益、综合收益、权益变动和现金流量表以及截至 2024 年 9 月 30 日的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计。
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