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关键内部控制的评估应特定确定其有效性。合同经理应使用附录BB中的清单问题通过文件分析,直接观察和随机抽样的结合来测试合同功能的关键控制。年度保证和支持文件的声明应包括一个纠正措施计划,以解决清单问题的答案。本附录中的合同清单不是全包,每个合同活动都应用特定的问题(例如,主要系统等)补充清单。对关键管理控制的正式评估必须至少每五年进行一次(陆军法规11-2)。
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