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为了解决审计发现的内部控制缺陷,该办公室聘请了一家咨询公司审查其财务流程并提出改进建议。2023 年 12 月,该办公室收到了顾问的最终报告并采纳了所有建议,并立即开始修订其财务政策和程序。

行政听证办公室 110 机构审计报告...

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