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该报告包括我们根据政府审计准则对财务报表进行的审计而编写的关于财务报告内部控制和合规性及其他事项的独立审计师报告;我们关于每个主要联邦计划合规性以及统一指导要求的内部合规性控制的独立审计师报告;以及我们关于统一指导要求的联邦奖励支出计划的报告。本报告还包含我们的调查结果、结论和建议,以及各州部门、机构和机构的回应。我们对州财务报表的意见载于截至 2022 年 6 月 30 日财政年度的州年度综合财务报告中,该报告另行提供。根据联邦单一审计法,本报告包括我们通过全州单一审计或其他审计注意到的与联邦奖励相关的所有调查结果和质疑成本。

截至 2022 年 6 月 30 日的全州单一审计财政年度

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