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• 公司审计职能——为风险管理和内部控制系统提供独立保证。第三线职能直接向董事会和审计与风险委员会报告,并支持高级管理层确保风险和控制管理的有效性。我们有许多流程来支持我们的内部控制环境。通过定期审查和向董事会和适当的董事会委员会报告来监督这些活动。如果我们发现缺陷,则会在适当的级别上报告和纠正。审计与风险委员会协助董事会履行其对财务报告的完整性、内部风险管理的有效性、控制和保证流程、集团治理框架和外部审计的监督和监控职责。
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