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内部审计的作用是:‘独立,客观保证和咨询活动,旨在增加价值并改善组织的运营。它通过带来系统,纪律严明的方法来评估和提高风险管理,控制和治理过程的有效性,从而帮助组织实现目标。理事会负责建立和维护适当的风险管理流程,控制系统,会计记录和治理安排。内部审计在建议理事会就这些安排就到位并有效运行时起着至关重要的作用。理事会对内部审计活动的反应应导致控制环境的加强,因此有助于实现组织的目标。内部审计工作计划的目的是与业务活动相关地为管理提供独立和客观的保证;审查的系统或过程:

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