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内部审计司对支持房地产税援助司流程的程序进行了有限的审查,这些流程旨在根据适用于所审查业务流程的法规和行政规则在教育和通信部门内开发和管理电子调查、收集和分析数据以及生成报告和数据可视化工具。内部审计得出结论,教育和通信部门已正确设计了管理流程的控制措施;尽量减少了可察觉的潜在风险领域,并制定了符合适用法规的现行程序。已确定了改进机会,并正在制定纠正行动计划,以增强现行的质量控制审查、审批路线、工作流程图、活动跟踪、文件命名约定和限制访问程序,以确保报告的调查数据的准确性、完整性和可靠性。

2024 财年内部审计年度报告 - 德克萨斯州审计长

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